老钱庄娱乐平台
你的位置:老钱庄娱乐平台 > 新闻动态 > 天齐锂业: 内部控制审计报告内容摘要
天齐锂业: 内部控制审计报告内容摘要
发布日期:2025-04-16 02:56    点击次数:175

(原标题:内部控制审计报告)

天齐锂业股份有限公司2024年度内部控制审计报告由毕马威华振会计师事务所出具,报告编号为毕马威华振审字第2507868号。报告指出,按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,审计了天齐锂业股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

企业对内部控制的责任在于按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是公司董事会的责任。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

报告还强调,内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。报告日期为2025年3月26日。



上一篇:“中国过去10年最大的奇迹”,正在失去支点
下一篇:CBA将诞生新王, 胡金秋大概率锁定双料MVP!
友情链接:

Powered by 老钱庄娱乐平台 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群 © 2013-2024